Aprobación de Requerimientos

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Revisión de 14:13 11 dic 2010

Diagrama

Detalle

Nombre

Aprobar Requerimiento

Identificador

ID: 2

Descripción

El Jefe de un Departamento, aprueba los requerimientos de su sector, para comenzar el circuito de compra.

Actores Principales

Jefe de Departamento

Actores Secundarios

No hay

Precondiciones

Debe existir algun requerimiento pendiente de aprobar

Flujo

El Jefe de Departamento ingresa en el formulario (autscpr), los siguientes datos.

  1. Grupo de comprobantes a autorizar (el de requerimientos)
  2. El sistema sugiere el rango de fechas a mostrar. Se pueden cambiar
  3. El sistema muestra una lista de requerimientos pendientes de aprobar
  4. Se eliminan de la lista los requerimientos que no se quieren aprobar
  5. Se genera la transacción
Postcondiciones
  • Se cambia de estado al requirimiento, y queda pendiente
Flujos alternativos
  • Revertir la aprobacion del requerimiento
Herramientas personales
Espacios de nombres

Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Procedimientos
Procesos
Indicadores
Items de Configuración
Imprimir/exportar