Parametrizaciones de Ingresos Brutos

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   3 - En una orden de pago definitiva, sino hay un lugar de entrega en el comprobante de pago, toma la jurisdicción del comprobante aplicado (factura de compras).
 
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   4 - Si hasta el momento no se encontró una jurisdicción para retener, se hace un relacion entre las jurisdicciones de la entidad y de la empresa, la primera que cumple con la condición la selecciona.
 
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* Es para determinar cual va a ser la alícuota de retención para aplicar a la base imponible de un comprobante.
 
* Es para determinar cual va a ser la alícuota de retención para aplicar a la base imponible de un comprobante.
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* El orden de la obtención de la alícuota de retención es la siguiente
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* Se Debe configurar con una fecha de vigencia DESDE.
 
* Se Debe configurar con una fecha de vigencia DESDE.
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* Hay dos opciones de carga para esta configuración, uno en forma vertical y otro en forma horizontal.
 
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   Configuración General
 
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Revisión de 14:20 15 jul 2021

Contenido

Retenciones

Empresas

  • En la configuración de la empresa se debe activar la señal de es Agente de Retención de Ingresos Brutos.
 Configuración General
 Empresas
 Empresas

Empresas


Comprobantes

  • En la configuración del comprobante asociado a talonario se debe activar la señal de es calcula Retención de Ingresos Brutos.
 Configuración General
 Configuración
 Comprobantes Asociados a Talonarios


Comprobante Asociado a Talonario


Regímenes

  • En la configuración de los regímenes se debe activar la señal de es calcula Retención de Ingresos Brutos.
 Configuración General
 Impuestos
 Códigos de Regímenes
 Regímenes de Ingresos Brutos


Regímenes de Ingresos Brutos


Jurisdicciones

Jurisdicciones de Empresas

  • En la configuración de Impuestos se deben agregar las jurisdicciones con la que trabaja la empresa y activar la señal en las cuales se debe retener o no.
 Configuración General
 Impuestos
 Impuestos
 Provinciales - Ingresos Brutos
 Jurisdicciones


Jurisdicciones de la Empresa


Jurisdicciones de la Entidad

  • En la configuración de la entidad se deben agregar las jurisdicciones donde opera la entidad.
 Compras
 Configuración
 Entidades


Jurisdicciones de la Entidad


Determinación de la Jurisdicción

  • El los comprobantes de pagos el sistema realiza una sola retención de ingresos brutos.
  • La búsqueda de la jurisdicción para realizar la retención es la siguiente.
 1 - Jurisdicción Fiscal de la Entidad.
 
 2 - Jurisdicción del Lugar de Entrega del Comprobante de pago (si la entidad tiene lugares de entrega y el comprobante / talonario lo permite)
 
 3 - En una orden de pago definitiva, sino hay un lugar de entrega en el comprobante de pago, toma la jurisdicción del comprobante aplicado (factura de compras).
 
 4 - Si hasta el momento no se encontró una jurisdicción para retener, se hace un relacion entre las jurisdicciones de la entidad y de la empresa, la primera que cumple con la condición la selecciona.
  • En esta búsqueda siempre se toma en cuenta que la jurisdicción debe esta relacionada con la empresa.


Convenio Multilateral 05

  • El propósito principal es la distribución de la bases de todos los impuestos brutos, esto se hace a través de un coeficiente que se aplica sobre la alícuota a retener.


Empresas

  • En las jurisdicciones de la empresa se debe activar la señal de utilizar C.M.05.


Empresa C.M.05


Entidades

  • En las jurisdicciones de la entidad la situación de ingresos brutos debe ser Convenio Multilateral.


Jurisdicciones de la Entidad


  • Dentro de la parte impositiva se debe cargar el detalle del CM05 de la entidad.


Entidad  C.M.05


Riesgo Fiscal

  • La determinación de si una entidad (CUIT) esta en riesgo fiscal la realiza la administración de la jurisdicción correspondiente, el efecto es la configuración de una alícuota distinta a retener.


Padrón de Riesgo Fiscal

  • Existe un padrón de riesgo fiscal de la jurisdicción de Córdoba que se debe importar al sistema, donde se determina si un CUIT esta en riesgo SI o NO a partir de una fecha.
  • Este riesgo solo se debe contemplar para las jurisdicciones de Córdoba y Capital Federal.


 Contabilidad
 Impuestos
 Argentina
 Impuestos Provinciales
 Córdoba
 Importaciones
 Importación de Riesgo Fiscal - RENTAS CBA


Importación R.F.


Calculos

Base Imponible del Comprobante

  • Es para determinar cual va a ser el monto de la base imponible del comprobante aplicado para luego realizar el calculo de la retención.
  • A tener en cuenta los conceptos si suman o restan y el porcentaje de aplicación del concepto.


 Configuración General
 Impuestos
 Impuestos
 Provinciales - Ingresos Brutos
 Base de Cálculos para Neto Imponible - Retenciones


Base Imponible


Alícuotas y Mínimos

  • Es para determinar cual va a ser la alícuota de retención para aplicar a la base imponible de un comprobante.
  • El orden de la obtención de la alícuota de retención es la siguiente
 1 - Configuración de Cálculos
 
 2 - Alícuotas en la entidad por regímenes
 
 3 - Alícuotas por Jurisdicción y fecha de vigencia.


= Configuracion de Calculos

  • Se Debe configurar con una fecha de vigencia DESDE.
  • Y Se pueden combinar los siguientes conceptos para diferenciar las alícuotas.
 1 - Regímenes
 2 - Situaciones de Ingresos Brutos
 3 - Riesgo Fiscal
  • Hay dos opciones de carga para esta configuración, uno en forma vertical y otro en forma horizontal.
 Configuración General
 Impuestos
 Impuestos
 Provinciales - Ingresos Brutos
 Cálculos de Regímenes
 Cálculos de Regímenes


Cálculos Vertical


 Configuración General
 Impuestos
 Impuestos
 Provinciales - Ingresos Brutos
 Cálculos de Regímenes
 Resumen de Cálculos de Regímenes


Cálculos Horizontal


= Regímenes de la Entidad

  • en la configuración de la entidad se pueden establecer alícuotas de retenciones.
 Compras
 Configuración
 Entidades


Cálculos Horizontal







Percepciones

Herramientas personales
Espacios de nombres

Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Procedimientos
Procesos
Indicadores
Items de Configuración
Imprimir/exportar